Orden de Compra. Nº2909-876-SE25 "colaciones para alumnos de I.T.P.Llifen para el día 22 de octubre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-876-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra colaciones para alumnos de I.T.P.Llifen para el día 22 de octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2909-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema fondos ley sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación balmaceda 495 daem
Comuna Futrono
Impuesto 21945
Dirección de Envío de la Factura balmaceda 495 daem
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUDITH RAQUEL
Razón Social JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL
R.U.T. 9.793.775-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUDITH RAQUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos21Unidad no definidacolación N°1, las colaciones deben ser entregadas en dependencias del establecimiento el día 22 de octubre a las 08:20 hrscolación N°1, las colaciones deben ser entregadas en dependencias del establecimiento el día 22 de octubre a las 08:20 hrs $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50202304
Jugos y néctar envasados21Unidad no definidacolación N°2, las colaciones deben ser entregadas en dependencias del establecimiento el día 22 de octubre a las 08:20 hrscolación N°2, las colaciones deben ser entregadas en dependencias del establecimiento el día 22 de octubre a las 08:20 hrs $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 115.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.945
TOTAL OC $ 137.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.