Orden de Compra. Nº2909-93-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2909-41-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Futrono
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-93-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2909-41-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIAL PARA PIE ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA DEPENDIENTE AL DEPARTAMENTO EDUCACION DE FUTRONO.
Proveniente de Licitación 2909-41-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación Balmaceda 490
Comuna -1
Impuesto 11260,92
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Juana Silvia Aros Alvarez
R.U.T. 8.204.451-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera3CajaLápices de maderaLAPIZ GRAFITO $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168 $ 3.168
14111514
Cuadernos o tacos 5BlockCuadernos o tacos BLOCK DIBUJO CHICOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
31201512
Cinta Transparente3UnidadCinta TransparenteCINTA TRANSPARENTE ADHESIVA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
60123001
Figuras Goma Eva20UnidadFiguras Goma EvaGOMA EVA DIFERENTES COLORES $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
14121503
Cartulina10PliegoCartulinaCARTULINA DIFRENTES COLORES $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
44121804
Borradores1CajaBorradoresGOMA BORRAR MEDIANAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201610
Cola fría1kilogramoCola fríaCOLA FRIA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
86131502
Pintura20UnidadPinturaACRILICOS DIFERENTES COLORES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60121236
Pinceles4UnidadPincelesPINCEL DE PALETA 4,6,8,10 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
60121236
Pinceles6UnidadPincelesPINCELES TAMAÑO 0,2,4,6,8,10 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44122103
Corchetes2CajaCorchetesCORCHETES 26/6 X 1000 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadCintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadorasTINTA PARA COPY PRINTER 5304 L $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60141105
Rompecabezas8UnidadRompecabezasJUEGOS ROMPECABEZAS X 30 PIEZAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
Total Neto $ 59.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.261
TOTAL OC $ 70.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.