Orden de Compra. Nº2910-1-SE13 "SEGÚN LC-2910-31-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-1-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2013
Nombre de la Orden de Compra SEGÚN LC-2910-31-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2910-31-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305.
Comuna Futrono
Impuesto 509897,3
Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Veaoptica
Razón Social VICTOR EDGARDO AILEF CARRASCO
R.U.T. 10.827.020-9
Sucursal Veaoptica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes341Unidad no definida Pares de Lentes Opticos $ 7.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.683.670 $ 2.683.670
Total Neto $ 2.683.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 509.897
TOTAL OC $ 3.193.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.