Orden de Compra. Nº2910-236-SE10 "COFFE BREAK PARA CAPACITACION POSTRADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Futrono
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-236-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-06-2010
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK PARA CAPACITACION POSTRADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2910-10-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305.
Comuna Futrono
Impuesto 2851,6891
Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercadoelcorsario
Razón Social LUIS FERNANDO RUBI APARICIO
R.U.T. 7.308.935-2
Sucursal Supermercadoelcorsario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Unidad TE SUPREMO X 100 UNIDADES $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841 $ 841
14111705
Servilletas de papel2Unidad SERVILLETAS CLASICAS X 50 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471
14111703
Toallas de papel1Unidad TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad VASOS DE PLUMAVIT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
52151503
Cubertería desechable doméstica50Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
50181903
Galletas simples saladas2Unidad GALLETAS SODA GDE. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad GALLETAS FRAC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad GALLETA FIESTA COCO $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad GALLETAS TRITON $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad GALLETAS CHIRIMOYA ALEGRE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.177
50201706
Café1Unidad NESCAFE DOLCA 170 GRS. $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo AZUCAR IANSA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
50131701
Leche o productos de mantequilla2Litro LECHE SEMIDESCREMADA 1 LT COLUN $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
Total Neto $ 15.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.852
TOTAL OC $ 17.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.