Orden de Compra. Nº2910-273-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2910-115-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Futrono
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-273-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2910-115-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2910-115-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra CARLOS ACHARAN ARCE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305.
Comuna Futrono
Impuesto 7638
Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas2UnidadJeringas de Ionoseal similar a Voco  $ 20.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
Total Neto $ 40.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.638
TOTAL OC $ 47.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.