Orden de Compra. Nº2910-281-AG20 "sanitización mes de junio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-281-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2020
Nombre de la Orden de Compra sanitización mes de junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE)
Comuna Futrono
Impuesto 140600
Dirección de Envío de la Factura ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serviciosareasverdesyotros
Razón Social JOB HERALDO ULLOA MUNOZ
R.U.T. 13.658.670-K
Sucursal serviciosareasverdesyotros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad no definida- Cesfam Belarmina Paredes de Futrono , 6 visitas al mes - Postas de Salud Rural LLifen, 2 visitas al mes - ,Arquilhue ,Curriñe, Maihue, Loncopan e Isla Huapi), 1 visita al mes - Cescosf Nontuela, 2 visitas al mes Valor Total por Servicio Mensual $ 740.000 más IVA(incluye ambulancias) COORDINAR CON COORDINACIÓN TÉCNICA O DIRECCIÓN CESFAM LOS HORARIOS  $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
Total Neto $ 740.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.600
TOTAL OC $ 880.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.