Orden de Compra. Nº2910-372-SE21 "MATERIALES DE CONVENIO REHABILITACION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-372-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONVENIO REHABILITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2910-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001; 2152204013; 2152204999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305.
Comuna Futrono
Impuesto 194927,08
Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1Unidad no definida1 20 Unidades ROLLOS DE LANA COLORES SURTIDOS $1.073 $21.460 2 20 Cajas LAPICES SCRIPTO 12 UNIDADES $1.685 $33.700 3 20 Cajas LAPICES DE CERA 12 UNIDADES $2.241 $44.820 4 20 Unidades LAMINAS GOMA EVA COLORES SURTIDOS $1.106 $22.120 5 1 Unidades TERMOLAMINADOR TAMAÑO OFICIO $39.763 $39.763 6 100 Unidades HOJAS TERMOLAMINADO OFICIO $320 $32.000 7 100 Unidades HOJAS TERMOLAMINADO CARTA $302 $30.200 8 15 Unidades TIJERAS OFICINA MEDIANA $2.477 $37.155 9 10 Frascos COLA FRIA 225 GRS $1.098 $10.980 10 20 Cajas TRUPAN 15cm X 15cm $8.920 $178.400 11 30 Unidades BASTIDORES DIF. DIAMETROS $2.550 $76.500 12 3 Set BARRAS DE SILICONA X 20 UNIDADES $3.455 $10.365 13 4 Unidades PISTOLAS SILICONAS $5.256 $21.024 14 10 Unidades BLOCK DE DIBUJO 26,5cm X 37,2cm $2.010 $20.100 15 1 Set PALOS BROCHETAS 100 UNIDADES $905 $905 16 10 Unidades MEZCLADOR PLASTICO DE PINTURA DE 6 $467 $4.670 17 30 Unidades FIGURAS DE YESO DIF. FIGURAS $5.000 $150.000 18 10 Cajas TEMPERAS 12 COLORES PARA GENERO $1.929 $19.290 19 20 Unidades RODILLOS PINTURAS DIF. MEDIDAS $2.198 $43.960 20 30 Unidades PINCELES DIF. MEDIDAS $1.656 $49.680 21 20 Set PINTURAS ACRILICOS DE 12 UNIDADES (tegraph) $8.942 $178.840   $ 1.025.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.932 $ 1.025.932
Total Neto $ 1.025.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.927
TOTAL OC $ 1.220.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.