Orden de Compra. Nº2910-461-SE18 "COMPRA SERVICIO DE BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-461-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO DE BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2910-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140538 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE)
Comuna Futrono
Impuesto 13465,87
Dirección de Envío de la Factura ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas4Unidad no definidaSERVILLETAS DE PAPEL COCTEL X 40 UNIDADES  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792 $ 792
50202311
Bebidas100Unidad no definidaVASOS DESECHABLES PLÁSTICOS O PLUMAVIC  $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50202311
Bebidas8Unidad no definidaJUGO NECTAR ANDINA DEL VALLE DE 2 LITROS  $ 1.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.736 $ 10.736
50202311
Bebidas100Unidad no definidaPLATOS DESECHABLES PLÁSTICOS  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
50181901
Pan fresco8Unidad no definidaPANES DE PASCUA AGUA DE PIEDRA 900 GRAMOS  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.120 $ 31.120
50202311
Bebidas5Unidad no definidaBANDEJA RECTANGULAR CARTON MEDIDAS 34X44 CM APROX.  $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.925 $ 4.925
50202311
Bebidas4Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROS DIFERENTES SABORES  $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 70.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.466
TOTAL OC $ 84.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.