Orden de Compra. Nº2910-485-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2910-137-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-485-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2910-137-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2910-137-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305.
Comuna Futrono
Impuesto 194199
Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SUCRE E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MIGUEL OMAR MOREAU CANALES E.I.R.
R.U.T. 76.077.413-8
Sucursal DISTRIBUIDORA SUCRE E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas9Unidadplanchas de OSB de 9mm  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
30102212
Plancha de cinc10Unidadplanchas de zinc acanalado (para cubrir 16 m2)  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30102212
Plancha de cinc18Unidadplanchas de zinc 5V (para cubrir 35 M2)  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
30103607
Viguetas de madera31Unidadpzas de 2 x 3  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
30103607
Viguetas de madera15Unidadpzas de 2 x 5  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
30111601
Cemento13Unidadbolsas de cemento  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
30141602
Revestimiento de aislamiento no térmico80Unidadunidades de aislapool  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
30171504
Puertas de madera2Unidadpuertas interiores 0.70 X 2 mts.  $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
30171504
Puertas de madera1Unidadpuerta exterior 0.80 X 2 mts  $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
30171507
Marcos de puertas3Unidadmarcos de puertas  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
30171609
Ventanas fijas2Unidadventanas de aluminio de 1 X 1 Mt  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
30171906
Marcos para ventanas fijas2Unidadmarcos de ventanas  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerzos para rodilla6Unidadbisagras de 3"  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
46171503
Juegos de cerraduras3Unidadcerradura tubular  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31162005
Clavos para tejados2kilogramokilos de clavo de techo de 2 1/2"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31162003
Clavos de acabado10kilogramokilos de clavos de 4"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162003
Clavos de acabado5kilogramokilos de clavos de 3"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30141602
Revestimiento de aislamiento no térmico1Rollorollo de 12 mt2  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
30151504
Cartones para techar5Rollorollos de papel fieltro  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 1.022.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.199
TOTAL OC $ 1.216.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.