Orden de Compra. Nº2910-81-SE21 "MATERIALES DE ASEO CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-81-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2910-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305.
Comuna Futrono
Impuesto 246170,08
Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaPOET LIMPIEZA PISO 900ML      $1.198 DESODORANTES AMBIENTALES 360cc      $1.259 CLORO AL 0.5% X 5 LITROS             $3.141 PAÑOS DE PISO MICROFIBRA              $3.532 DETERGENTE EN POLVO OMO 2,7 KILO         $4.211 DESINFECTANTE P/SUPERFICIES, NEUTRO E INOLORO x 5LTS        $10.862 CIF CREMA DE 500 ML (750 G)            $1.298 PAD PARA PULIR PISOS (NEGRA O ROJA)           $6.500 PAÑOS MILTIUSOS SIMILAR A VIRUTEX x 3 UDS C/U        $2.618 LIMPIAVIDRIOS MULTIUSOS CON GATILLO DE 500 ML $2.699 PAPEL LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO SCOTT X 12 ROLLOS $10.576 BOLSAS DE BASURA 50x70x10 UNIDADES $491 BOLSAS DE BASURA  70x90x10 UNIDADES $989 BOLSAS DE BASURA 80x110x10 UNIDADES                $1.579 ESCOBILLONES VIRUTEX $1.436   $ 1.295.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.632 $ 1.295.632
Total Neto $ 1.295.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.170
TOTAL OC $ 1.541.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.