Orden de Compra. Nº2910-99-SE14 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AMBULANCIA IVECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-99-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AMBULANCIA IVECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2910-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305.
Comuna Futrono
Impuesto 23780
Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORDAN AVILA
Razón Social JORDAN NATANIEL AVILA GUZMAN
R.U.T. 18.150.470-6
Sucursal JORDAN AVILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaMANTENCIÓN Y REPARACIÓN AMBULANCIA IVECO   $ 214.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.020 $ 214.020
Total Neto $ 214.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 23.780
TOTAL OC $ 237.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.