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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2911-270-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-137-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2911-137-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
19318,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iko's Graff |
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Razón Social |
ERIK ALAM LUKOVIEK BONTES
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R.U.T. |
9.266.660-3 |
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Sucursal |
Iko's Graff |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53101804
| Abrigos y chaquetas para mujer | 2 | Unidad | Cortavientos color negro con Logo Institucional.Anexar documento con diseño propuesto.Ver documento anexo con Logo Institucional.Indicar material de Cortavientos propuesto. | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806
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$ 16.806
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53103001
| Camisetas de caballero | 11 | Unidad | Poleras de color naranjo con logo Institucional. ver documento anexo con logo.Anexar documento con diseño propuesto.Indicar material de polera propuesta. | |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.702
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$ 64.702
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73141707
| Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos | 2 | Unidad | Chaquetas color negro con logo institucional.Ver documento anexo con Logo.Anexar documento con diseño propuesto.Indicar material de chaqueta propuesta. | |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.168
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$ 20.168
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Total Neto
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$ 101.676
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.318
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$ 120.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.