Orden de Compra. Nº2911-37-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-14-L114"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2911-37-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-14-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2911-14-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 36698,5
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidadsilicona liquida grandesilicona liquida grande $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111525
Papel multiuso100Unidadcarton entelado carton entelado $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
44121707
Lápices de colores5Unidadcaja lapices de alcohol caja lapices de alcohol $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
44121802
Líquido corrector5Unidadcorrector blanco corrector blanco $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
60121236
Pinceles10Unidadpincel 00 pincel 00 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121236
Pinceles10Unidadpincel 02Pincel 02 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60121236
Pinceles10Unidadpincel 08Pincel 08 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
60121236
Pinceles10Unidadpincel 18Pincel 18 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2Unidadpegamento para telapegamento para tela $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 193.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.698
TOTAL OC $ 229.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.