Orden de Compra. Nº
2911-37-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-14-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2911-37-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-14-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2911-14-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
36698,5
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T.
15.905.508-6
Sucursal
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
silicona liquida grande
silicona liquida grande
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
carton entelado
carton entelado
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
44121707
Lápices de colores
5
Unidad
caja lapices de alcohol
caja lapices de alcohol
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
44121802
Líquido corrector
5
Unidad
corrector blanco
corrector blanco
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
60121236
Pinceles
10
Unidad
pincel 00
pincel 00
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60121236
Pinceles
10
Unidad
pincel 02
Pincel 02
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
60121236
Pinceles
10
Unidad
pincel 08
Pincel 08
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
60121236
Pinceles
10
Unidad
pincel 18
Pincel 18
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
2
Unidad
pegamento para tela
pegamento para tela
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
Total Neto
$ 193.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.698
TOTAL OC
$ 229.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.