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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2911-46-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Botellas y Tazones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2663-3-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS BORIES 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
102795,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gabriel Kraemer Maturana |
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Razón Social |
GABRIEL MARCELO KRAEMER MATURANA
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R.U.T. |
6.904.442-5 |
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Sucursal |
Gabriel Kraemer Maturana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24122002
| Botellas de plástico | 180 | Unidad no definida | Botellas de aguas metalizadas con mosquetón con impresión logo y texto | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 468.000
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$ 468.000
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48101905
| Tazas para servicio de mesa | 67 | Unidad no definida | Tazones blancos estampados incluye tazon, logo y texto | |
$ 1.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.030
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$ 73.030
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Total Neto
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$ 541.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.796
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$ 643.826
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.