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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2911-503-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2663-125-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EBERHARD 457 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresas Chelech |
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Razón Social |
COMERCIAL CHELECH SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.415.150-K |
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Sucursal |
Empresas Chelech |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 70 | Unidad no definida | Pieza de Madera 2 x 3 x 3.20 MTS. MSD | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.000
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$ 217.000
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30171504
| Puertas de madera | 1 | Unidad no definida | Puerta Alfa Econ. 0.80 MTS. Mañio | |
$ 109.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.900
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$ 109.900
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40161702
| Depuradores de agua | 6 | Unidad no definida | Bota Agua Tira 2 MTS. | |
$ 2.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.140
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$ 16.140
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11162105
| Tejido o tela de vidrio | 7 | Unidad no definida | Lana de Vidrio Papel a Cara 5.5 x 1.2 x 160 MM | |
$ 47.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.400
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$ 330.400
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Total Neto
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$ 673.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 673.440
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.