Orden de Compra. Nº2912-1463-MC19 "MATERIALES PARA EL PROGRAMA ESPA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-1463-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL PROGRAMA ESPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 33394,974332
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Huguito
Razón Social HORTENCIA ENEDINA VEGA HARO
R.U.T. 7.596.608-3
Sucursal Supermercado Huguito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221503
Equipo de protección deportiva, excepto cascos2UnidadCRONOMETROCRONOMETRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
48101901
Vajillas de servicio12UnidadCUCHILLOS DE PICAR PARA APODERADOSCUCHILLOS DE PICAR PARA APODERADOS $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.763
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES OFICIOARCHIVADORES OFICIO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.361
31201611
Adhesivos de láminas50UnidadLAMINAS PLASTIFICADORALAMINAS PLASTIFICADORA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2UnidadPENDRIVE 16GBPENDRIVE 16GB $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft20UnidadPLIEGOS PAPEL KRAFFPLIEGOS PAPEL KRAFF $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTECINTA ADHESIVA TRANSPARENTE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
60123001
Figuras de goma Eva20UnidadPLIEGOS GOMA EVAPLIEGOS GOMA EVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
52152006
Bandejas o fuentes domésticas10UnidadBANDEJAS PLASTICASBANDEJAS PLASTICAS $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
60141019
Piñatas8UnidadBOLSAS DE GLOBOBOLSAS DE GLOBO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.704 $ 12.706
52152102
Vasos para beber domésticos200UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
53131624
Toallitas húmedas3UnidadTOALLAS DESINFECTANTESTOALLAS DESINFECTANTES $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.025
11151701
Hilo de lana4UnidadHILOS HILOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadSOBRES GOMA EVA MULTICOLORSOBRES GOMA EVA MULTICOLOR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos10UnidadBAJA LENGUAS COLORBAJA LENGUAS COLOR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
52151606
Tabla para cortar o picar6UnidadTABLAS DE PICARTABLAS DE PICAR $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.034
Total Neto $ 175.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.395
TOTAL OC $ 209.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.