Orden de Compra. Nº2912-1615-MC18 "ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACIÓN COMUNA CENTINELA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-1615-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACIÓN COMUNA CENTINELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 39436,974522
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Los Volcanes
Razón Social CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA
R.U.T. 73.103.900-3
Sucursal Hotel Los Volcanes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias2DíaARRIENDO DE SALÓN DÍAS 03/12 Y 04/12 PARA CAPACITACIÓN COMUNA CENTINELAARRIENDO DE SALÓN DÍAS 03/12 Y 04/12 PARA CAPACITACIÓN COMUNA CENTINELA $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
90101604
Concesionarios de casino de comida6UnidadCOFFE BREAK PARA EL DIA 03/12COFFE BREAK PARA EL DIA 03/12 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647
90101604
Concesionarios de casino de comida6UnidadALMUERZO ( ENTRADA, PLATO DE FONDO, ENSALADAS, POSTRE, CAFE, BEBIDA O VINO) PARA EL DIA 03/12ALMUERZO ( ENTRADA, PLATO DE FONDO, ENSALADAS, POSTRE, CAFE, BEBIDA O VINO) PARA EL DIA 03/12 $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.815
90101604
Concesionarios de casino de comida11UnidadCOFFE BREAK PARA EL DIA 04/12COFFE BREAK PARA EL DIA 04/12 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.351 $ 32.353
90101604
Concesionarios de casino de comida11UnidadALMUERZO ( ENTRADA, PLATO DE FONDO, ENSALADAS, POSTRE, CAFE, BEBIDA O VINO) PARA EL DIA 04/12ALMUERZO ( ENTRADA, PLATO DE FONDO, ENSALADAS, POSTRE, CAFE, BEBIDA O VINO) PARA EL DIA 04/12 $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.333 $ 69.328
Total Neto $ 207.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.437
TOTAL OC $ 247.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.