|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2912-1698-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2912-870-COT22, SERVICIOS DE CIERRE PERIMETRAL EN MODULO DENTAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.702-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
287394,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RICHARD VALERIO |
|
Razón Social |
RICHARD ANDRÉS VALERIO CHÁVEZ
|
|
R.U.T. |
15.282.535-8 |
|
Sucursal |
RICHARD VALERIO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103205
| Enrejado de hierro | 1 | Unidad | SERVICIOS DE CIERRE PERIMETRAL, FABRICACIÓN DE 39 METROS DE REJAS, COLOCAR REJA Y POSTES A CEMENTO | |
$ 1.512.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.512.605
|
$ 1.512.605
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.512.605
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 287.395
|
|
$ 1.800.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.