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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-2163-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
72983 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Logotak |
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Razón Social |
COMERCIAL LOGOTAK SPA
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R.U.T. |
76.014.180-1 |
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Sucursal |
Logotak |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 80 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(335)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
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$ 5.335,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 426.800
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$ 426.800
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Total Neto
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$ 426.800
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Descuento
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$ 42.680
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.983
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 457.103
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.