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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-219-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE DENTISTA EN EL CENTRO DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
2767723,20341881 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lisette Beatriz |
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Razón Social |
Lisette Gomez Raddatz
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R.U.T. |
17.125.788-3 |
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Sucursal |
Lisette Beatriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 12 | Mes | SERVICIOS DE DENTISTA EN EL CENTRO DENTAL DESDE EL 01.01.2022 AL 31.12.2022 | SERVICIOS DE DENTISTA EN EL CENTRO DENTAL |
$ 1.652.161,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.825.932
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$ 19.825.936
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Total Neto
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$ 19.825.936
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (12,25%) 12,25 %
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$ 2.767.723
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$ 22.593.659
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.