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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-423-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS LABORATORIO HOSPITAL FRUTILLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
35919,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-11-2010 |
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Proveedor |
SMA ELECTRO |
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Razón Social |
SANDRA ROSE MARIE MENDOZA ALARCON
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R.U.T. |
8.855.705-0 |
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Sucursal |
SMA ELECTRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42192404
| Carros médicos o accesorios | 1 | Unidad | CARRO DE CURACIONES GRANDE DE ACERO CROMADO DOS BANDEJAS UNA SUPERIOR Y OTRA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON BARANDAS LATERALES PARA EVITAR CAIDA DE INSTRUMENTAL CON RECIPIENTE ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA DESECHOS CLINICOS CUATRO RUEDAS DOBLE GIRO DE TRES PULGADAS DE DIAMETRO | CARRO DE CURACIONES GRANDE DE ACERO CROMADO DOS BANDEJAS UNA SUPERIOR Y OTRA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON BARANDAS LATERALES PARA EVITAR CAIDA DE INSTRUMENTAL CON RECIPIENTE ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA DESECHOS CLINICOS CUATRO RUEDAS DOBLE |
$ 189.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.050
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$ 189.050
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Total Neto
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$ 189.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.920
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$ 224.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.