Orden de Compra. Nº2912-44-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-5-LE24,CONVENIO DE SUMINISTRO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PARA MANTENER LOS VALORES SEGÚN PEDIDO POR ESTE PERIODO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-44-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-5-LE24,CONVENIO DE SUMINISTRO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PARA MANTENER LOS VALORES SEGÚN PEDIDO POR ESTE PERIODO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2912-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 10253,92
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos
Razón Social MERCK S A
R.U.T. 80.621.200-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1CajaGlafornil XR 1000 x 30 comprimidosGLAFORNIL XR 1000MG -Metformina Lib. Prolongada- caja x 30 comprimidos _ REG. ISP F-21095.19_ Fecha venc. 31-12-2025 _ Despacho dentro de 3 dias habiles_ Monto minimo facturacion 300.000 pesos netos $ 6.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.810
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1CajaEutirox 75 mcg x 50 comprimidosEUTIROX 75 MCG -Levotiroxina- caja x 50 comp. _ REG. ISP F-20861.24 _ Fecha venc. 31-12-2025 _ Despacho dentro de 3 dias habiles _ Monto minimo facturacion 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 6.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.943 $ 6.943
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1CajaEutirox 112 mcg x 50 comprimidosEUTIROX COMPRIMIDOS 112 mcg LEVOTIROXINA SODICA- caja x 50 comprimidos _ REG. ISP F-20859.24 _ Fecha venc. 28-02-2026 _ Despacho dentro de 3 dias habiles _ Monto minimo facturacion 300.000 pesos netos. $ 8.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.579 $ 8.579
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1CajaEutirox 137 mcg x 50 comprimidosEUTIROX 137 MCG -Levotiroxina- caja x 50 comp. _ REG. ISP F-20870.24 _ Fecha venc. 30-11-2025 _ Despacho dentro de 3 dias habiles _ Monto minimo facturacion 300.000 pesos netos $ 9.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.804 $ 9.804
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1CajaEutirox 175 mcg x 50 comprimidosEUTIROX 175 MCG -Levotiroxina- caja x 50 comp. _ REG. ISP F-20872.24 _ Fecha venc. 31-04-2025 _ Despacho dentro de 3 dias habiles _ Monto minimo facturacion 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 11.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.287 $ 11.287
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1CajaEutirox 150 mcg x 50 comprimidosEUTIROX 150 MCG -Levotiroxina- caja x 50 comp. _ REG. ISP F-20871.24 _ Fecha venc. 31-03-2026 _ Despacho dentro de 3 dias habiles _ Monto minimo facturacion 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 10.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.545 $ 10.545
Total Neto $ 53.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.254
TOTAL OC $ 64.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.