Orden de Compra. Nº2912-467-SE10 "Insumos para Box Dental del CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-467-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Box Dental del CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 35572,94
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CosmoDent
Razón Social LUIS HUMBERTO BERAUD ALBORNOZ
R.U.T. 8.990.713-6
Sucursal CosmoDent
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per8CajaMASCARILLAS CON TIRAS MASCARILLAS CON TIRAS $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
30201903
Unidades dentales1UnidadPuntas Scaler p ultrasonido densply (diferencia orden de compra nº 2912-432-SE10 x error de digitacion)Puntas Scaler p ultrasonido densply (diferencia orden de compra nº 2912-432-SE10 x error de digitacion) $ 166.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.386 $ 166.386
Total Neto $ 187.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.573
TOTAL OC $ 222.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.