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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-485-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para Programa de Promocion de la Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
22302,922 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2011 |
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Proveedor |
Supermercado Huguito |
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Razón Social |
HORTENCIA ENEDINA VEGA HARO
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R.U.T. |
7.596.608-3 |
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Sucursal |
Supermercado Huguito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 80 | Botella | AGUA MINERAL 200 CC | AGUA MINERAL 200 CC
SEGUN FACTURA Nº 3957 |
$ 421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.680
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$ 33.640
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 220 | Unidad | YOGURT VARIEDAD DE SABORES | YOGURT VARIEDAD DE SABORES |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.200
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$ 24.099
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50101634
| Fruta fresca | 150 | Unidad | FRUTA (MANZANA) | FRUTA (MANZANA) |
$ 152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.800
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$ 22.725
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 90 | Unidad | JUGOS EN CAJA DE 200 CC | JUGOS EN CAJA DE 200 CC |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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50221202
| Cereales en barra | 200 | Unidad | BARRAS DE CEREAL VARIEDAD DE SABORES | BARRAS DE CEREAL VARIEDAD DE SABORES |
$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.800
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$ 21.800
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Total Neto
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$ 117.384
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.303
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$ 139.687
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.