Orden de Compra. Nº2912-485-SE11 "Materiales para Programa de Promocion de la Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-485-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Programa de Promocion de la Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 22302,922
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Huguito
Razón Social HORTENCIA ENEDINA VEGA HARO
R.U.T. 7.596.608-3
Sucursal Supermercado Huguito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral80BotellaAGUA MINERAL 200 CCAGUA MINERAL 200 CC SEGUN FACTURA Nº 3957 $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.680 $ 33.640
50192303
Postres, helados o yogurt congelado220UnidadYOGURT VARIEDAD DE SABORESYOGURT VARIEDAD DE SABORES $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.099
50101634
Fruta fresca150UnidadFRUTA (MANZANA)FRUTA (MANZANA) $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.725
50202304
Jugos y néctar envasados90UnidadJUGOS EN CAJA DE 200 CCJUGOS EN CAJA DE 200 CC $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50221202
Cereales en barra200UnidadBARRAS DE CEREAL VARIEDAD DE SABORESBARRAS DE CEREAL VARIEDAD DE SABORES $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
Total Neto $ 117.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.303
TOTAL OC $ 139.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.