Orden de Compra. Nº2912-66-SE26 "INSUMOS DENTALES "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-66-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2912-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003-2152204005-26 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter Nº 200 Galeria Brisas del Lago Local 25 Frutillar Alto
Comuna Frutillar
Impuesto 49954,8
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter Nº 200 Galeria Brisas del Lago Local 25 Frutillar Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Healthstore S.p.A
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
R.U.T. 78.838.070-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Healthstore S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura10CajaSUTURA SEDA NEGRA C/AGUJA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA DE 26MMSUTURA SEDA NEGRA C/AGUJA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA DE 26MM $ 21.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.760 $ 218.760
12191601
Solventes de alcohol20UnidadALCOHOL DE 70% BOTELLAS DE 1LT., CAJA X 20 UND.ALCOHOL DE 70% BOTELLAS DE 1LT., CAJA X 20 UND. $ 2.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.160 $ 44.160
Total Neto $ 262.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.955
TOTAL OC $ 312.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.