Orden de Compra. Nº2912-73-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-4-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-73-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-4-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2912-4-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753
Comuna Frutillar
Impuesto 75240
Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2014
TítuloDescripción
ENTREGAENTREGAR PRODUCTOS EN CESFAM UBICADO EN: CRISTINO WINKLER 751
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA KUANTUM HEALTHCARE LTDA.
Razón Social IMPORTADORA KUANTUM HEALTHCARE LIMITADA
R.U.T. 76.104.497-4
Sucursal IMPORTADORA KUANTUM HEALTHCARE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121603
Nitroglicerina400UnidadNITROGLICERINA 0.6mg sublingualNITROGLICERINA SL 0,6 MG, PRODUCTO ORIGINAL DE PFIZER, MARCA NITROSTAT, NO REQUIERE REFRIGERACION, VENCE SUPERIOR A 12 MESES, PRESENTACION FRASCO AMBAR DE VIDRIO POR 100 CM, DESPACHO INCLUIDO VIA BLUEEXPRESS, MINIMO DE FACTURACION SEGUN PRESENTACION (8) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
Total Neto $ 396.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.240
TOTAL OC $ 471.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.