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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-820-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2912-551-COT23, ARTICULOS PARA MAIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
157314,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CS LOGISTICA SPA
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R.U.T. |
77.520.551-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32101603
| Memoria RAM estática (SRAM) | 3 | Unidad | PENDRIVE 30 GIGAS, SEGUN IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 15.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.970
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$ 47.970
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32101603
| Memoria RAM estática (SRAM) | 2 | Unidad | DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, SEGUN IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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45111616
| Proyectores de video | 1 | Unidad | PROYECTOR DE ALTA CALIDAD FULL HD, CON TELÓN PEDESTAL Y BOLSO, SEGUN IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 827.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.314
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$ 985.284
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.