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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-836-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERÍA PARA PGMA. REFUERZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2912-4-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
205857,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201904
| Unidades quirúrgicas | 60 | Caja | VENDA URGO K2 | VENDA URGO K2 |
$ 14.301,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 858.060
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$ 858.060
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30201904
| Unidades quirúrgicas | 2 | Caja | VASHE DE 1 LT. CAJA DE 6 UND. | VASHE DE 1 LT. CAJA DE 6 UND. |
$ 57.396,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.792
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$ 114.792
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30201904
| Unidades quirúrgicas | 10 | Caja | URGO CLEAN AG DE 10 X 10 DE 10 UND. | URGO CLEAN AG DE 10 X 10 DE 10 UND. |
$ 11.061,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.610
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$ 110.610
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Total Neto
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$ 1.083.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 205.858
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$ 1.289.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.