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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-898-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2912-606-COT23, PRODUCTOS PARA BUENAS PRACTICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
18392 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL PAREDES |
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Razón Social |
COMERCIAL PAREDES SPA
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R.U.T. |
77.705.183-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL PAREDES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192110
| Nueces o frutos secos | 30 | Bolsa | Bolsas de frutos secos mix | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.000
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$ 51.000
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50221202
| Cereales en barra | 32 | Unidad | Barras de cereal varios sabores | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.800
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$ 12.800
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50202310
| Agua mineral | 30 | Unidad | Agua mineral sin gas (500ml) | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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Total Neto
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$ 96.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.392
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$ 115.192
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.