Orden de Compra. Nº2912-898-AG23 "compra ágil: 2912-606-COT23, PRODUCTOS PARA BUENAS PRACTICAS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-898-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2912-606-COT23, PRODUCTOS PARA BUENAS PRACTICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-23 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 18392
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PAREDES
Razón Social COMERCIAL PAREDES SPA
R.U.T. 77.705.183-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PAREDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos30BolsaBolsas de frutos secos mix  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
50221202
Cereales en barra32UnidadBarras de cereal varios sabores  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
50202310
Agua mineral30UnidadAgua mineral sin gas (500ml)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 96.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.392
TOTAL OC $ 115.192


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.266.280-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.705.183-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.