Orden de Compra. Nº2912-920-AG23 "compra ágil: 2912-620-COT23 MOCHILA Y PROTECTOR DE NOTEBOOK"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-920-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2912-620-COT23 MOCHILA Y PROTECTOR DE NOTEBOOK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOBI
Razón Social NOBI CORPORATIVOS PARA EMPRESAS SPA
R.U.T. 77.645.516-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOBI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121706
Bolsos para computadores3UnidadFUNDAS PARA NOTEBOOK REVERSIBLES PARA NOTEBOOK MARCA HP NEGRO/PLATEADO DE 14"FUNDAS PARA NOTEBOOK REVERSIBLES PARA NOTEBOOK MARCA HP NEGRO/PLATEADO DE 14" $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53121603
Mochilas3UnidadMOCHILAS PARA NOTEBOOK HEAD O EQUIVALENTE DE COLOR NEGRO (INCLUIR 3 LOGOS DE INTITUCION) SE ENVIÁN UNA VEZ ADJUDICADO EL PROVEEDORMOCHILAS PARA NOTEBOOK HEAD O EQUIVALENTE DE COLOR NEGRO (INCLUIR 3 LOGOS DE INTITUCION) SE ENVIÁN UNA VEZ ADJUDICADO EL PROVEEDOR $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.645.516-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.