|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-1005-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación por capacitación docentes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 590 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
70252,0896 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 590 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA |
|
Razón Social |
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA
|
|
R.U.T. |
73.103.900-3 |
|
Sucursal |
CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 88 | Unidad no definida | Contratación de servicios de alimentación (almuerzo) para 22 personas durante 4 días (09-16-23 y 30 de Noviembre) por 4 jornadas de capacitación docentes PSP | Contratación de servicios de alimentación (almuerzo) para 22 personas durante 4 días (09-16-23 y 30 de Noviembre) por 4 jornadas de capacitación docentes PSP |
$ 4.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 369.776
|
$ 369.748
|
|
|
Total Neto
|
$ 369.748
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.252
|
|
$ 440.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.