|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-1059-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de reposición e instalación de Vidrio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 590 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
8781,5131 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 590 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JAIME LEANDRO VERA CARDENAS |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA MAYO SPA
|
|
R.U.T. |
76.749.572-2 |
|
Sucursal |
JAIME LEANDRO VERA CARDENAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad Internacional | Servicio de Reposición e instalación de Vidrio en Liceo Industrial | Servicio de Reposición e instalación de Vidrio en Liceo Industrial |
$ 46.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.218
|
$ 46.218
|
|
|
Total Neto
|
$ 46.218
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.782
|
|
$ 55.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.