Orden de Compra. Nº2913-241-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-128-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-241-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-128-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2913-128-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268
Comuna Frutillar
Impuesto 18709,87
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEXZ S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DEXZ SOCIEDAD ANONI
R.U.T. 96.940.930-5
Sucursal DEXZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1UnidadCaja de opalina hilada blanca de 100 hojas, oficio  $ 3.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.943 $ 3.943
14111610
Cartulina50UnidadPliegos de cartulina de colores diversos  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14121812
Papel fotográfico2UnidadSobres de papel fotográfico glossy de 20 hojas cada uno, brillante  $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadCartridge PG-40 canon original  $ 9.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.272 $ 72.272
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional12UnidadFrascos de tempera de artel de 500 ml. (rojo 3, azul 3, amarillo 3 y blanco 3)  $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.368 $ 10.368
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadLáminas de goma eva de color verde  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadLáminas de goma eva de color roja  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadLáminas de goma eva de color blanca  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Total Neto $ 98.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.710
TOTAL OC $ 117.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.