Orden de Compra. Nº
2913-280-CM20
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MATERIAL DE OFICINA, ESC. ARTURO ALESSANDRI PALMA
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2913-280-CM20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA, ESC. ARTURO ALESSANDRI PALMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T.
69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Alessandri # 268
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T.
69.220.701-7
Dirección de Facturación
Avenida Alessandri # 590
Comuna
Frutillar
Impuesto
103899
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alessandri # 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
320
(1008019 )LÁPIZ FABER CASTELL LARGOS 12 COLORES UNIDAD 1026019
(1008019) LÁPIZ FABER CASTELL LARGOS 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 444.800
$ 444.800
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
25
(1519343 )CLIPS FULTONS PLASTIFICADO 33MM COLORES SURTIDOS 100 UNIDADES 1521344
(1519343) CLIPS FULTONS PLASTIFICADO 33MM COLORES SURTIDOS 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.875
$ 7.875
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
10
(1163976 )CORCHETES HAND 530-8 ACERO 1000 UNIDADES 1190038
(1163976) CORCHETES HAND 530-8 ACERO 1000 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
20
(1164215 )NOTA AUTOADHESIVA JANEL MEMOTIP 53 SURTIDO NEON 3,8 X 5,1 CMS 100 HOJAS 12 UNIDADES 1190277
(1164215) NOTA AUTOADHESIVA JANEL MEMOTIP 53 SURTIDO NEON 3,8 X 5,1 CMS 100 HOJAS 12 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.800
$ 67.800
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos
3
(1179067 )VISORES PORTA LEYENDA TORRE PARA CARPETA COLGANTE 50 UNIDADES 1205069
(1179067) VISORES PORTA LEYENDA TORRE PARA CARPETA COLGANTE 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.546
$ 3.546
44122017
2239-4-LP14
Carpetas colgantes o accesorios
2
(1345500 )TIRITAS PARA VISORES - BLOCK COLORES 250 UNDS UNIDAD 1371749
(1345500) TIRITAS PARA VISORES - BLOCK COLORES 250 UNDS UNIDAD ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.298
$ 1.298
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
5
(1367517 )SOBRE - AMERICANO 10 X 23 CM 50 UNIDADES 1394036
(1367517) SOBRE - AMERICANO 10 X 23 CM 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.945
$ 5.945
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
100
(1608773 )SOBRE FULTONS OFICIO BLANCO TIPO SACO UNIDAD 1610671
(1608773) SOBRE FULTONS OFICIO BLANCO TIPO SACO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
6
(1182991 )CORCHETES RAPID 23/10 1000 UNIDADES 1209096
(1182991) CORCHETES RAPID 23/10 1000 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
Total Neto
$ 555.164
Descuento
$ 8.327
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.899
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 650.736
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.