Orden de Compra. Nº2913-292-SE20 "SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES E.EDUC."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-292-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES E.EDUC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590
Comuna Frutillar
Impuesto 90336,1344537815
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RONALD HERNAN URIBE URIBE
Razón Social RONALD HERNAN URIBE URIBE
R.U.T. 17.985.668-9
Sucursal RONALD HERNAN URIBE URIBE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101606
Instalación de conductos1Unidad no definidaINSTALACION DE DISPENSADORES DAEMINSTALACION DE DISPENSADORES DAEM $ 62.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.775 $ 62.775
30181515
Estanque del WC1Unidad no definidaREPARACION DE ESTANQUE Y CAMBIO DE GRIFERIA EN SAN AGUSTINREPARACION DE ESTANQUE Y CAMBIO DE GRIFERIA EN SAN AGUSTIN $ 89.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaINSTALACION DE CHAPA EN PUERTA OFICINA DAEMINSTALACION DE CHAPA EN PUERTA OFICINA DAEM $ 44.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.625 $ 44.625
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaREPARACION CHAPA PUERTA ACCESO ESC. SAN AGUSTINREPARACION CHAPA PUERTA ACCESO ESC. SAN AGUSTIN $ 71.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaPREPARACION PIES DERECHOS PORTON DAEMPREPARACION PIES DERECHOS PORTON DAEM $ 481.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.950 $ 481.950
Total Neto $ 750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10,75  % $ 90.336
TOTAL OC $ 840.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.