|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-314-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-20-LP18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2913-20-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
1961926,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alilagos S.A. |
|
Razón Social |
SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A
|
|
R.U.T. |
96.676.920-3 |
|
Sucursal |
Alilagos S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2513 | Unidad | DESAYUNOS | DESAYUNOS |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.794.282
|
$ 1.794.282
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2566 | Unidad | ALMUERZOS | ALMUERZOS |
$ 1.449,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.718.134
|
$ 3.718.134
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2095 | Unidad | ONCES | ONCES |
$ 672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.407.840
|
$ 1.407.840
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2495 | Unidad | CENAS | CENAS |
$ 1.365,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.405.675
|
$ 3.405.675
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.325.931
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.961.927
|
|
$ 12.287.858
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.