Orden de Compra. Nº2913-321-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-321-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590
Comuna Frutillar
Impuesto 146461
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111517
2239-4-LP14
Atriles100 (1556892 )PINTURA LAVORO ACRILICO CAJA 12 COLORES UNIDAD 1558775(1556892) PINTURA LAVORO ACRILICO CAJA 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $211 $ 3.010,00 $ 0,00 $ 21.100,00 $ 301.000 $ 322.100
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores80 (1512826 )LÁPIZ ARTEL CARBON SAUCE 12 BARRAS UNIDAD 1514827(1512826) LÁPIZ ARTEL CARBON SAUCE 12 BARRAS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $114 $ 1.627,00 $ 0,00 $ 9.120,00 $ 130.160 $ 139.280
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad200 (1108489 )PINCEL JM IMPORT DISPLAY DE 6 PINCELES DIFERENTES MEDIDAS 6 UNIDADES 1128489(1108489) PINCEL JM IMPORT DISPLAY DE 6 PINCELES DIFERENTES MEDIDAS 6 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $106 $ 1.520,00 $ 0,00 $ 21.200,00 $ 304.000 $ 325.200
Total Neto $ 786.580
Descuento $ 15.732
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.461
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 917.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.