|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-374-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material de impresion escuela VPR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Menor a 10 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 268 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
30020 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 268 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. |
|
Razón Social |
SOC GRAFICA ANDINA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.246.270-0 |
|
Sucursal |
SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44112002
| Calendarios | 500 | Unidad Internacional | Calendarios Murales de 36 x 54 Cms. cartulina 240 Grs. 4/0 color, con un perforado para Colgar | Calendarios Murales de 36 x 54 Cms. cartulina 240 Grs. 4/0 color, con un perforado para Colgar |
$ 316,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 158.000
|
$ 158.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 158.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.020
|
|
$ 188.020
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.