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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-38-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-6-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2913-6-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 268 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
352901,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 268 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
fredy alejandro |
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Razón Social |
fredy alejandro gonzalez bugos
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R.U.T. |
12.341.989-8 |
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Sucursal |
fredy alejandro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Reparaciones en Escuela San Agustin ( ver bases adjuntas). | TODOS LOS MATERIALES A USAR SON LOS ESPECIFICADOS POR EL MANDANTE. |
$ 1.857.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.857.375
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$ 1.857.375
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Total Neto
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$ 1.857.375
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 352.901
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$ 2.210.276
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.