Orden de Compra. Nº2913-382-CM20 "MATERIAL DE OFICINA, ESC. ARTURO ALESSANDRI PALMA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-382-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA, ESC. ARTURO ALESSANDRI PALMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590
Comuna Frutillar
Impuesto 74944
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion40 (1523731 )ESPIRAL ISOFIT 23MM NEGRO 25 UNIDADES 1525732(1523731) ESPIRAL ISOFIT 23MM NEGRO 25 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.800 $ 122.800
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2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion40 (1523733 )ESPIRAL ISOFIT 16MM NEGRO 50 UNIDADES 1525734(1523733) ESPIRAL ISOFIT 16MM NEGRO 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion40 (1523735 )ESPIRAL ISOFIT 12MM NEGRO 50 UNIDADES 1525736(1523735) ESPIRAL ISOFIT 12MM NEGRO 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion20 (1523738 )ESPIRAL ISOFIT 8MM NEGRO 100 UNIDADES 1525739(1523738) ESPIRAL ISOFIT 8MM NEGRO 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1525076 )NOTA AUTOADHESIVA STICK - WRITE BANDERITAS DISPENSADOR POP UP 5 COLORES FLUOR UNIDAD 1527076(1525076) NOTA AUTOADHESIVA STICK - WRITE BANDERITAS DISPENSADOR POP UP 5 COLORES FLUOR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
Total Neto $ 400.450
Descuento $ 6.007
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.944
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 469.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.