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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-440-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-20-LP18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2913-20-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
1834486,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alilagos S.A. |
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Razón Social |
SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A
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R.U.T. |
96.676.920-3 |
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Sucursal |
Alilagos S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2465 | Unidad | DESAYUNOS | DESAYUNOS |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.760.010
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$ 1.760.010
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2406 | Unidad | ALMUERZOS | ALMUERZOS |
$ 1.449,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.486.294
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$ 3.486.294
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1891 | Unidad | ONCES | ONCES |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.270.752
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$ 1.270.752
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2299 | Unidad | CENAS | CENAS |
$ 1.365,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.138.135
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$ 3.138.135
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Total Neto
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$ 9.655.191
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.834.486
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$ 11.489.677
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.