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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-454-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL, ESC. A.A.P. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 590 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
74613 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Savia |
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Razón Social |
SAVIA SPA
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R.U.T. |
77.235.881-4 |
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Sucursal |
Savia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181707
| Piezas de pantalla facial o accesorios | 50 | Unidad no definida | PROTECTOR FACIAL | PROTECTOR FACIAL |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.500
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$ 57.500
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 800 | Unidad no definida | PECHERAS DESECHABLES | PECHERAS DESECHABLES |
$ 419,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.200
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$ 335.200
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Total Neto
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$ 392.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.613
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$ 467.313
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.