Orden de Compra. Nº2913-497-CM20 "MATERIAL DE ENSEÑANZA, JARDIN MANITOS DE COLORES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-497-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA, JARDIN MANITOS DE COLORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506 del sistema 1140506.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590
Comuna Frutillar
Impuesto 47527
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111517
2239-4-LP14
Atriles30 (1363258 )PINTURA PROARTE DE DEDO 6 COLORES UNIDAD 1389764(1363258) PINTURA PROARTE DE DEDO 6 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.590 $ 73.590
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 20 (1110132 )BLOCK PAPEL ENTRETENIDO PROARTE 18 DISENOS 9 HOJAS UNIDAD 1130132(1110132) BLOCK PAPEL ENTRETENIDO PROARTE 18 DISENOS 9 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.480 $ 19.480
44121710
2239-4-LP14
Tiza para escribir o accesorios10 (1109036 )TIZA JM IMPORT GRUESA COLORES 20 PANES UNIDAD 1129036(1109036) TIZA JM IMPORT GRUESA COLORES 20 PANES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.270 $ 20.270
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados10 (1179146 )CARTÓN ARTEL PLIEGO 55 X 77 CM LAMINADO PANAL 10 MM EMBALAJE 10 PLIEGOS 1205148(1179146) CARTÓN ARTEL PLIEGO 55 X 77 CM LAMINADO PANAL 10 MM EMBALAJE 10 PLIEGOS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.610 $ 140.610
Total Neto $ 253.950
Descuento $ 3.809
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.527
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 297.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.