|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-511-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
inst. de laminas y seguridad en ventanas, P. Angel |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 268 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
63650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 268 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
fidel |
|
Razón Social |
FIDEL FUERTES LUCIO
|
|
R.U.T. |
24.210.407-2 |
|
Sucursal |
fidel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201503
| Cintas adhesivas de protección | 1 | Unidad no definida | instalación de laminas adhesivas de 2 mm, y seguridad en todas las ventanas del jardin infantil | |
$ 335.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 335.000
|
$ 335.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 335.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.650
|
|
$ 398.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.