|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-646-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Mochilas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 268 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
286007,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 268 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cristian Tala M. |
|
Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
|
|
R.U.T. |
7.515.289-2 |
|
Sucursal |
Cristian Tala M. |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121603 2239-4-LP14
| Mochilas | 202 | | (1166448) MOCHILA ESCOLAR CTM MO201 OXFORD UNIDAD 1192620 | (1166448) MOCHILA ESCOLAR CTM MO201 OXFORD UNIDAD; Código: 03.33.MO201.0.28.204;Región : X
|
$ 8.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.636.200
|
$ 1.636.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.636.200
|
|
Descuento
|
$ 130.896
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 286.008
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.791.312
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.