|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-731-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Transporte de alumnos y alumnas Esc. Carlos Felmer |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 268 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 268 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luisalbertoorellanacatriao |
|
Razón Social |
LUIS ALBERTO ORELLANA CATRIAO
|
|
R.U.T. |
13.166.052-9 |
|
Sucursal |
Luisalbertoorellanacatriao |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad Internacional | Servicio de Transporte de alumnos, alumnas, apoderados y Docente a la ciudad de Villarrica y alrededores los días 20 y 21 de diciembre 2013, por el proyecto SEP | Servicio de Transporte de alumnos, alumnas, apoderados y Docente a la ciudad de Villarrica y alrededores los días 20 y 21 de diciembre 2013, por el proyecto SEP |
$ 675.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 675.000
|
$ 675.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 675.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 675.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.