|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-838-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TARJETAS DE RELOJ CONTROL PARA EL DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 268 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
47025 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 268 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
|
Razón Social |
VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
|
|
R.U.T. |
9.681.827-0 |
|
Sucursal |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 5500 | Unidad no definida | TARJETA DE ASISTENCIA RELOJ CONTROL | TARJETA DE ASISTENCIA RELOJ CONTROL |
$ 45,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 247.500
|
$ 247.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 247.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.025
|
|
$ 294.525
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.