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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-90-G108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Frasco de tinta para cartridge |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Tinta para catridge del Daem Frutillar. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 268 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3116 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 268 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Macrosoft Ltda
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R.U.T. |
78.452.630-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121904
| Rellenos de tinta | 1 | Unidad | Rellenos de tinta | frasco de 1 litro para Canon BCI-21;BC-20; BC-02; Y BCI-24 NEGRO. |
$ 16.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.400
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$ 16.400
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Total Neto
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$ 16.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.116
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$ 19.516
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.