Orden de Compra. Nº2913-90-G108 "Frasco de tinta para cartridge"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-90-G108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Frasco de tinta para cartridge
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Tinta para catridge del Daem Frutillar.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268
Comuna -1
Impuesto 3116
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Macrosoft Ltda
R.U.T. 78.452.630-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121904
Rellenos de tinta1UnidadRellenos de tintafrasco de 1 litro para Canon BCI-21;BC-20; BC-02; Y BCI-24 NEGRO. $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
Total Neto $ 16.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.116
TOTAL OC $ 19.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.