Orden de Compra. Nº2913-912-MC18 "MATERIAL DE OFICINA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Educación Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2913-912-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SUBVENCION GENERAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal.
R.U.T. 69.220.701-7
Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590
Comuna Frutillar
Impuesto 35429,49
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO SEGUNDO ORTEGA DELGADO - Casa Matriz
Razón Social EDUARDO SEGUNDO ORTEGA DELGADO
R.U.T. 7.262.334-7
Sucursal EDUARDO SEGUNDO ORTEGA DELGADO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina20Unidad no definidaPLIEGO DE CARTULINA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
60141022
Baldes, palas y otros juguetes para la arena10Unidad no definidaBALDES  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
49211805
Cuerdas5Unidad no definidaMETROS DE CORDON   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
43201801
Unidades de discos flexibles17Unidad no definidaPENDRIVE DE 4 GB  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.566 $ 98.566
43201801
Unidades de discos flexibles7Unidad no definidaPENDRIVE 8 GB  $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.469 $ 56.469
Total Neto $ 186.455
Descuento $ 0
Cargos $ 16
IVA  19  % $ 35.429
TOTAL OC $ 221.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.