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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-912-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 590 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
35429,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDUARDO SEGUNDO ORTEGA DELGADO - Casa Matriz |
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Razón Social |
EDUARDO SEGUNDO ORTEGA DELGADO
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R.U.T. |
7.262.334-7 |
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Sucursal |
EDUARDO SEGUNDO ORTEGA DELGADO - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 20 | Unidad no definida | PLIEGO DE CARTULINA | |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.700
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$ 4.700
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60141022
| Baldes, palas y otros juguetes para la arena | 10 | Unidad no definida | BALDES | |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.370
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$ 24.370
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49211805
| Cuerdas | 5 | Unidad no definida | METROS DE CORDON | |
$ 470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.350
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$ 2.350
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 17 | Unidad no definida | PENDRIVE DE 4 GB | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.566
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$ 98.566
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 7 | Unidad no definida | PENDRIVE 8 GB | |
$ 8.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.469
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$ 56.469
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Total Neto
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$ 186.455
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 16
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IVA 19 %
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$ 35.429
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$ 221.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.