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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-917-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentación Taller Autocuidado Linares de Casma |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
55882,3516 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hortencia magaly |
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Razón Social |
HORTENCIA MAGALY SOTO SOTO
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R.U.T. |
14.544.189-7 |
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Sucursal |
hortencia magaly |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad Internacional | Alimentación para Taller Autocuidado en Escuela Linares de Casma | Alimentación para Taller Autocuidado en Escuela Linares de Casma |
$ 294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.118
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$ 294.118
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Total Neto
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$ 294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.882
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$ 350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.